Page 67 - One Report Thai Final_TH_2021
P. 67

ิ
                            ู
                                   ุ
                                   ๊
                       ิ
                     บรษัท ไทยคน เวลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)



                                        ี
                           ็
                                                                                         ์
                                                                                                       ่
                                                                                                       ี
                                                                              ู
                                                   ู
                                                                     ุ
                                                                       ี
                     ความเหนและการออกเสยงลงคะแนน ดแลให้เอกสารการประชมมสาระข้อมลการวิเคราะหและข้อเสนอแนะทชัดเจน
                     เพียงพอ และเหมาะสม ในป พ.ศ. 2564
                                          ี
                                                                                   ุ
                                                                   ั
                      ี
                                                                                                        ี
                     ป 2564 คณะกรรมการมการประชมทั้งหมด 10 คร้ง จํานวนคร้งในการเข้าร่วมประชมของกรรมการแต่ละท่าน มดังน้  ี
                                                          ั
                                              ุ
                                       ี
                            รายชอ                      ตําแหนง                            การเข้าร่วมประชุม
                                ื
                                ่
                                                             ่
                           ู
                                 ี
                     1. นางล เยน เจยน            ประธานกรรมการ                                0/10
                     2. นายหวง เหวิน สง          กรรมการ                                 7/10
                     3. นายนัธทวัฒน์  ฐานาภญญานันท์  กรรมการ                             10/10
                                        ิ
                                ิ่
                     4. นายหวง เฟง เหมย          กรรมการ                                 10/10
                     *นายสรพล  ขวัญใจธัญญา       กรรมการอสระ                             5/10
                                                         ิ
                           ุ
                                                 (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
                                                         ิ
                     5.นายนาวิน ว่องชาญกิจ**     กรรมการอสระ                             2/10
                                                 (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
                           ิ
                                                         ิ
                     6. นายจรวัฒน์  หวาง         กรรมการอสระ (กรรมการตรวจสอบ)            10/10
                                      ิ
                     7. นายพิพัฒน์  หวังพิชต     กรรมการอสระ (กรรมการตรวจสอบ)            10/10
                                                         ิ
                      * นายสรพล ขวัญใจธัญญา ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มผลตั้งแต่วันท  ่ ี
                                                                 ิ
                                                                                                   ี
                           ุ
                                    ็
                     30 กันยายน 2564 เปนต้นไป
                                    ิ
                     ** แต่งตั้ง นายนาวน ว่องชาญกิจ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที  ่
                     20 ตลาคม 2555 เปนต้นไป
                                   ็
                         ุ

                     ขอบเขตความรบผิดชอบของคณะกรรมการบรษัท
                                 ั
                                                        ิ
                                                                                      ิ
                              ○ คณะกรรมการได้กําหนดขอบเขตความรบผิดชอบของคณะกรรมการบรษัทไว้อย่างชัดเจนในนโยบาย
                                                               ั
                                                                                 ิ
                                                                        ุ
                                                       ี
                           ิ
                                                                                   ิ
                                 ิ
                     ของบรษัทอ้างองเอกสารหน้า 61-65 โดยในป 2564 คณะกรรมการทกท่านได้ปฏบัตตามอย่างเคร่งครัด

                     ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
                                                                                        ิ
                                                                        ุ
                                                                          ุ
                                                         ุ
                                                                 ี
                                                                 ่
                                   ิ
                                             ี
                                                                                                         ็
                              ○  บรษัทได้จัดให้มระบบการควบคมภายในทครอบคลมทกด้านทั้งด้านการเงน การดําเนนงานให้เปนไป
                                                                                                 ิ
                                                                                     ี
                                           ี
                                                                                     ่
                                                                                           ิ
                                                                                  ุ
                                                                                              ิ
                                                           ี
                     ตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบยบทเกียวข้อง และมกลไกการตรวจสอบและถ่วงดล ทมประสทธภาพเพียงพอในการ
                                               ี
                                               ่
                                                                                       ี
                                                 ่
                                ู
                       ้
                     ปองกันและดแลเงนทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัยพ์ของบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าทีตรวจสอบการ
                                   ิ
                                                                                                  ่
                                                             ี
                     ปฏบัตงานของทกหน่วยงานให้เปนไปตามระเบยบทวางไว้ รวมทั้งประเมนประสทธภาพและความเพยงพอของการ
                        ิ
                                                                                   ิ
                                                             ่
                                                                                     ิ
                                                                                                  ี
                                  ุ
                                               ็
                                                                             ิ
                                                          ี
                          ิ
                                                                                           ิ
                                                                                        ็
                                                   ิ
                          ุ
                                                       ู
                     ควบคมภายใน ทั้งน้ คณะกรรมการบรษัทดแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมความเปนอสระ สามารถทําหน้าท  ่ ี
                                                                                  ี
                                     ี
                                                                                            ่
                                                           ่
                                                ่
                     ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที ในปี 2564  ทีผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอรายงานเกียวกับการควบคุมและ
                     ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทสอบทาน พิจารณาความ
                                                                                          ี
                                                           ่
                                                                                          ่
                     เพียงพอและประสทธภาพของระบบควบคมภายใน
                                   ิ
                                     ิ
                                                     ุ

                                                                59
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72