Page 90 - Microsoft Word - One-Report-Thai 2024 Final.docx
P. 90

ิ
                                            ํ
                                             ั
                                   ๊
                                 ์
                               ์
                            ู
                      บริษัท ไทยคน เวลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)

                       ั
                                               ั
                            ้
                            ู
                      หวหน้าผตรวจสอบภายในของบริษท
                                                                              ิ
                                            ั
                                                 ้
                                                 ู
                                                                          ่
                                   (1) ชอของหวหน้าผตรวจสอบภายใน : นางสาวหวง ฉาย ถง
                                       ่
                                       ื
                                                                                              ั
                                                                                                  ้
                                                                                   ้
                                                                              ั
                                   (2) ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกับคณสมบติของผดารงตําแหน่งหวหนางานตรวจสอบ
                                                                         ุ
                                            ็
                                                                    ี
                                                                    ่
                                                                                   ู
                                                                                    ํ
                                                   ี
                      ภายเหมาะสมทีจะปฏิบติหน้าทีได้อยางมประสทธภาพ
                                                       ิ
                                                         ิ
                                 ่
                                                ่
                                      ั
                                            ่
                                                                                    ู
                                                                                                        ้
                                                                                                         ั
                                             ้
                                             ั
                                                                                    ้
                                                                     ํ
                                           ่
                                                                         ่
                                                                                                    ้
                                   (3) การแตงตง ถอดถอน และโยกยายผดารงตาแหนงหนาหน้างานผตรวจสอบภายในจะตองไดรบการ
                                                             ้
                                                                ้
                                                                ู
                                                                            ้
                                                                 ํ
                          ิ
                         ั
                      อนุมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ

                                 ุ
                      ระบบการควบคมภายในและตรวจสอบภายใน
                                                             ่
                                                                    ุ
                                                     ุ
                                   ้
                                    ั
                                                                            ้
                                                                              ้
                            บรษัทไดจดใหมระบบการควบคมภายในทีครอบคลมทกดานทังดานการเงิน การดาเนินงานใหเปนไปตาม
                              ิ
                                                                                           ํ
                                                                                                    ้
                                        ี
                                                                        ้
                                       ้
                                                                      ุ
                                                                                                      ็
                                                                                    ิ
                                                                                      ิ
                                                                                                         ั
                                                                         ่
                                                                            ุ
                                                                                ี
                                                                               ่
                                  ั
                                                ้
                      กฏหมาย ขอบังคบ ระเบียบทีเกยวของ และมกลไกการตรวจสอบและถวงดล ทีมประสทธภาพเพียงพอในการป้องกนและ
                                           ่
                                             ี
                                             ่
                                                       ี
                              ้
                                                                                      ่
                          ิ
                                              ั
                                     ุ
                                           ิ
                                                           ี
                                     ้
                                                      ิ
                                                                                ํ
                                  ้
                             ุ
                                  ู
                                                ์
                      ดูแลเงนทนของผถือหนและสนทรยพของบรษัทฯ มหน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าทีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก
                                                                                                  ุ
                               ้
                                                                                   ี
                                                   ้
                                               ี
                                               ่
                                                         ้
                                                                                                           ้
                                                              ิ
                                                                      ิ
                      หน่วยงานใหเป็นไปตามระเบียบทวางไว รวมทังประเมนประสทธภาพและความเพยงพอของการควบคมภายใน ทังนี  ้
                                                                    ิ
                                                                                                      ุ
                                                                                                           ่
                      คณะกรรมการบรษัทดูแลใหหน่วยงานตรวจสอบภายในมความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าทีตรวจสอบและถ่วงดลไดอยาง
                                                                                        ่
                                                                                                         ้
                                  ิ
                                          ้
                                                               ี
                                                                                                 ่
                                                                       ั
                      เต็มท ในปี 2567  ทีผ่านมาผูตรวจสอบภายในไดเสนอรายงานเกียวกบการควบคมและตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ
                                          ้
                                                         ้
                          ่
                                                                                ุ
                                                                    ่
                                    ่
                          ี
                                  ้
                               ่
                                                           ่
                      ตรวจสอบ เพือใหคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าทีสอบทาน พิจารณาความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุม
                                                      ํ
                      ภายใน

                                                                82
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95